序号 1 1.1 1.2 1.3 检查项目 工程项目治理 15分 工程项目合法性文件 工程建设专项许可文件 组建业主项目部 3 4 2 工程项目可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。 环境爱护、水土保持等评判及审批文件资料齐全。缺1项扣2分,重要文件为复印件扣1分 按规定组建业主项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按规定编制工程建设治理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设治理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时刻不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 按规定编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时刻不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。 检查工程项目可研批复、 项目核准文件等资料 检查相关文件 检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查工程建设治理纲要及质量通病防治任务书 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.4 工程建设治理纲要 3 1.5 2 2.1 2.2 2.3 工程建设创优规划 质量过程操纵数码照片采集与治理 20 分 数码照片主题 数码照片数量 数码照片分类及整理 3 检查工程建设创优规划 4 4 4 数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严峻不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%〔不足5%检查相关数码照片 按5%计〕扣1分。 数码照片中有效照片数量满足规定要求。数量每少检查相关数码照片 5%〔不足5%按5%计〕扣1分。 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2检查相关数码照片 分;照片命名不规范1张扣0.5分。 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 2.4 数码照片符合性 4 照片内容符合现场实际情形,拍照时刻与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情形。照片内容不符合现场实际情形、拍照时刻与工程进度不符、照检查相关数码照片 片与实物不符合的全扣;拍照时刻不对应、照片共用的每张扣0.5分。 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不符合扣0.5分。 工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细那么、施工创优实施细那么中编制标准工艺策划专篇;监理创优操纵细那么编制标准工艺实施操纵策划专篇。创优文件中无实施策划专篇内容1份扣2分;策划内容不满足要求1份扣0.5分。 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采纳的标准工艺应用进行交底〔增加标准设计图集内容〕,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采纳典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分。 业主项目部对标准工艺应用成效组织验收,形成验收报告;设计单位填写符合性评判表、监理项目部填写评估表、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。 检查相关数码照片 2.5 3 数码照片规范性 标准工艺应用 16分 4 3.1 标准工艺应用策划 8 检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件 以及治理工作评判表 3.2 标准工艺应用实施 4 检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和治理工作评判表 检查标准工艺治理工作评判表、标准工艺应用成效验收报告、符合性评判表、评估表和自评表 3.3 4 标准工艺应用验收、总结 工程招标治理 8分 4 序号 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 设计招标 施工招标 监理招标 主设备招标 检查项目 分值 2 2 2 2 评分标准 按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。 按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。 按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。 按规定进行要紧设备〔主变、断路器、组合电器、无功补偿等〕招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。 工程概算不超过可研估算。每超1%扣0.5分。 按时完成结算,未按时完成全扣。 按要求编写工程设计创优实施细那么。无实施细那么全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在初步设计前编制设计创优实施细那么各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 按要求编制设计强制性条文执行打算,依照供图进度填写执行记录。无打算或执行记录全扣,打算或执行记录不完整1处扣1分。 及时参加图纸设计交底并出具交底记录。缺记录1份扣1分;记录内容不完整1份扣0.5分。 按照规定要求进行设计变更治理。设计变更治理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。 检查要求 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 检查中标通知书、合同 扣分 工程造价治理 6分 工程概算操纵 工程结算 工程设计治理 20分 工程设计创优实施细那么 3 3 查概算资料 查结算资料 3 检查设计创优实施细那么 检查工程强制性条文执行打算及执行检查表 检查图纸设计交底记录 检查设计变更、施工图会检纪要 6.2 设计强制性条文执行打算及执行记录 3 6.3 图纸设计交底 3 6.4 设计变更治理 3 序号 检查项目 分值 评分标准 设计文件应明确质量通病防治的设计措施和技术要求,按照业主单位下发的质量通病任务书编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;针对性差或与图纸不符1处扣1分;未进行交底扣1分。 按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,工代治理制度和派驻文件应备案。无工代治理制度扣2分;无派驻文件扣1分;其他1项不符合扣0.5分。 按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。 按规定组建施工项目部。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按要求编写工程施工创优实施细那么及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。 工程开工报审表齐全规范。缺1份报审表扣1分;审批手续不全及内容不规范扣0.5分。 检查要求 扣分 6.5 质量通病防治的设计措施和技术要求 3 检查设计措施和技术要 求、交底记录及竣工图纸 检查设计工代治理制度以及设计工代现场派驻文件 检查供图打算及工地例会纪要 检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查施工创优实施细那么及交底记录 检查工程开工报审表 6.6 6.7 7 7.1 设计工代治理 工程设计技术文件 施工治理 30分 组建施工项目部 3 2 2 7.2 工程施工创优实施细那么 3 7.3 工程开工报审 2 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 7.4 项目治理实施规划 4 项目治理实施规划〔施工组织设计〕及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣1分;未进行全员〔指相关治理、技术及施工人员〕交检查项目治理实施规划底扣1分;交底内容不满足«电力建设工程施工技术(施工组织设计) 及交底治理导那么»要求1份扣1分,引用标准不正确、编记录 审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣0.5分。 施工方案〔措施、作业指导书〕及交底资料齐全、规范,专门方案通过专家论证,并形成相应记录。未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案〔措施、作业指导书〕扣2分;专门方案无专家论证1份扣2分;针对性差1份扣0.5分;编审批手续不全、不规范1份扣0.5分。 按规定编制施工强制性条文执行打算,记录表齐全。无打算或执行记录表全扣;打算或记录表不完整1处扣1分。 按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环治理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。 按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分。 工程质量问题处理记录齐全、规范。未处理每项扣2分;处理记录不规范每项扣1分。 做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2 7.5 施工方案 6 依照项目治理实施规划检查方案〔措施、作业指导书〕及相关记录 7.6 工程建设强制性条文执行 监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环治理 按图施工 工程质量问题处理记录 施工质量通病防治措施及工作总结 3 检查施工强制性条文执行打 算及执行记录表 检查工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单 检查竣工图纸及现场 检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单 检查质量通病防治措施及总结 7.7 7.8 7.9 7.10 4 2 2 2 序号 检查项目 分值 评分标准 分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治成效不明显每项扣0.5分。 检查要求 扣分 8 8.1 工程监理 40分 组建监理项目部 2 监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每项扣1分 按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对性差扣1分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。 工程监理创优操纵细那么齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时刻不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣1分;未进行交底扣1分。 按要求审核施工强制性条文执行打算表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5分;未审核执行打算表扣1分。 按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;编审批不规范扣1分;旁站点设置不符合要求1类扣1分;旁站记录缺少1份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。 按规定审核工程预付款、进度款报审资料及现场复核。1项不符合扣1分 项目治理实施规划〔施工组织设计〕审核资料齐全、检查项目部成立文件及人员数量、资格 检查监理规划及交底记录 8.2 监理规划 3 8.3 工程监理创优操纵细那么 3 检查监理创优操纵细那么及交底记录 8.4 工程建设强制性条文执行 3 检查强制性条文执行检查表、汇总表、执行打算表报 审表 旁站方案、记录及旁站点设置 检查工程预付款、进度款报审表 检查报审表及文件审查8.5 监理旁站方案、记录 3 8.6 8.7 工程款审批 审核项目治理实施规划 3 3 序号 检查项目 分值 评分标准 规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣0.5分。 施工方案〔措施〕审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 要紧施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 施工要紧治理人员资格及专门工种/专门〔种〕作业人员审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 要紧材料及构配件供货商,分包单位、试验〔检测〕单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。 按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 质量通病防治操纵措施及评估资料齐全、规范。无操纵措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。 工程质量验评划分〔土建、电气及相关辅助工程〕资料齐全。未审核扣1分;审核意见不规范1份扣0.5分;漏项或划分错误1项扣0.5分。 记录 检查要求 扣分 8.8 审核施工方案〔措施〕 3 检查报审表及文件审查记录 检查报审表 8.9 审核要紧施工机械/工器具及计量器具 2 8.10 审核施工要紧治理人员资格及专门工种/专门〔种〕作业人员 2 检查报审表 8.11 审核工程材料/构配件/设备进场 2 检查报审表 8.12 审核要紧材料及构配件供货商,分包单位、试验〔检测〕单位资质 工程质量评估报告 质量通病防治操纵措施及评估 工程质量验评划分 2 检查报审表 8.13 8.14 8.15 2 2 3 检查质量评估报告 检查质量通病防治操纵措施及评估报告 检查工程质量验评划分报审表或总表 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 8.16 9 9.1 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2 工程验评记录统计 工程工期治理 3分 项目进度实施打算 安全治理 26分 事故考核 8分 人身损害事故 一样施工安全事故 电网非正常停运事件 安全治理及施工安全方案 18分 2 填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。无统计检查工程验评记录统计表、未报审全扣,漏项1处扣0.5分。 表、报审表 各参建单位编制项目进度实施打算并实施动态治理。检查项目进度实施打算未编制打算扣完,未及时调整打算扣1分 及其调整内容 3 3 3 2 施工及达标考核期间不发生重伤事故。发生重伤扣完 检查安全事故报告表 施工期间不发生因施工缘故造成的一样机械设备事故、一样火灾事故、负要紧责任的一样交通事故、不检查安全事故报告表 发生职员集体食物中毒事故。每发生一次扣1分 施工期间不发生因工程建设引起电网非正常停运事检查安全事故报告表 件。发生扣完 建设治理单位编制安全文明总体策划,施工单位编制安全治理及风险操纵方案、现场应急处置方案,监理单位编制安全监理工作方案。无安全文明总体策划、安全治理及风险操纵方案、监理工作方案、现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5分,上述策划、细那么、方案针对性差每处扣0.5分。 10.2.1 安全文明施工策划及应急治理 4 10.2.2 安全检查考核评判 2 10.2.3 安全制度及安全治理网络 2 检查建设治理单位安全文明总体策划,施工单位安全治理及风险操纵方 案,监理单位安全监理工作方案、应急处置方案及报审表 检查工程项目的安全评开展安全检查和安全治理评判。未进行安全检查或考判报告和业主项目部及 核评判扣完。问题未闭环,1项扣0.5分 参建单位安全检查记录。 健全安全制度,安全治理网络健全。无安全制度、安检查参建单位安全治理全治理网络扣完。安全制度、安全治理网络不健全每 制度及安全治理网络 处扣0.5分 序号 检查项目 分值 评分标准 达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、重要施工工序、专门作业、危险作业项目应分别编制专项施工方案或安全技术措施。每缺少1份方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1份扣0.5分 规范专业分包治理,无违法违规转包、分包。违法违规转包、分包扣完。 要紧的起重机械检验合格并报监理审核确认。起重机械未经检验扣完,未报审1台扣1分 项目建设单位应按规定组建工程项目安委会,召开会议,开展安全检查活动,记录齐全。每项不符合扣1分 检查要求 扣分 10.2.4 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、专门作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术措施 分包治理 起重机械安全治理 安委会及其活动 材料设备治理 5分 设备监造 4 检查相关安全方案和安全技术措施 10.2.5 10.2.6 10.2.7 11 11.1 2 2 2 检查分包合同 检查相关机械设备的合格证、监理报审表 检查安委会成立文件及其活动记录 3 11.2 12 12.1 材料设备检查及缺陷处理 验收及总结评判 27分 中间验收 2 按合同要求对重要设备组织监造。监造报告及相关记抽查设备监造报告〔监造录每缺1份或不符合要求扣1分。 记录〕 检查要紧设备〔材料〕开材料设备检查及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分,箱检查记录表、设备缺陷填写不规范1处扣0.5分;缺陷处理未闭环1项扣通知单及设备缺陷处理0.5分;缺陷处理不及时〔阻碍施工〕1项扣0.5分。 报验表 按规定进行各个时期的中间验收,中间验收程序规范、报告齐全。缺少1份扣1分;报告〔意见、签字、盖章等〕不规范1处扣0.5分。 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺治理规范。无验收报告全扣;报告无验收结论〔意见〕扣2分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。 4 检查施工单位自检、监理 初检、业主中间验收资料 检查竣工预验收资料 12.2 工程竣工预验收 4 序号 检查项目 分值 评分标准 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺治理规范。缺启动验收报告或启动竣工验收证书全扣;验收报告、启动竣工验收证书〔意见、签字、盖章等〕不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。 业主、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不规范1份扣0.5分;未总结体会教训及改进措施1份扣0.5分。 建设治理单位应对业主项目部质量工作及事实上际成效进行综合评判;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及事实上际成效进行综合评判。缺少1份扣1分;评判结论与实际不符1份扣2分;评判人员未签字、无评判结论、1处扣0.5分。 规定时期的质量监督报告齐全。缺少1份扣1分;报告中问题未闭环1项扣0.5分。 消防专项验收报告或相关备案证明材料齐全。缺少扣完。 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号齐全。1处不符合扣1分。 安全工器具治理规范,器具均在检定有效期。不规范1项扣1分;未在规定时刻内检定1项扣1分。 消防器具治理规范,器具均在检定有效期。不规范1检查要求 扣分 12.3 工程启动验收 4 检查工程启动验收报告和启动竣工验收证书 12.4 工程总结〔业主、设计、施工、监理单位〕 4 检查工程建设总结 12.5 质量综合评判 4 检查相关单位的评判记录 检查各时期质量监督报告 检查消防专项验收报告或相关备案证明材料 检查运行编号、标牌、警示牌 检查构架爬梯编号及防误爬装置、户外照明灯具等编号 检查安全工器具室 12.6 12.7 13 13.1 13.2 13.3 13.4 质量监督报告 消防专项验收 生产预备及运行治理 14分 运行编号、标牌、警示牌 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具等编号 安全工器具治理 消防器具治理 4 3 4 4 2 2 检查消防器具治理记录、 序号 检查项目 分值 评分标准 项扣1分;未在规定时刻内检定1项扣1分。 按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范1项扣1分。 检查要求 检查消防器具 检查运行缺陷记录 扣分 13.5 14 14.1 运行缺陷记录及处理 工程档案治理 10分 文件材料书写的字迹、载体 2 2 14.2 14.3 归档文件组卷 案卷装订 2 1 14.4 竣工图 2 14.5 归档时刻与范畴 2 14.6 案卷名目 1 文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣检查相关资料 0.5分。 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内名目案、卷题名符合«国家电网公司电网建设项目档案治理方检查相关资料 法〔试行〕»的要求。1项不符合扣0.5分。 文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分。 检查相关资料 检查竣工图总说明和分竣工图相关资料齐全。未提交竣工图电子文档的全册说明 扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣1分;编随机检查竣工图3张 制不规范〔包括图章、签字等〕1处扣0.5分;发觉检查设计变更对应竣工设计变更与竣工图不符1处扣0.5分。 图3处〔变更单超过3处内容时〕 监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣检查移交记录 工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范畴满足要求。1项不符合扣0.5分。 案卷名目齐全。缺少名目全扣,名目不符合要求1检查本工程档案资料案处扣0.5分;无移交清单1份扣0.5分。 卷名目〔清册〕和移交清 序号 检查项目 分值 评分标准 单 检查要求 扣分
附表C-3-2
110〔66〕千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-工程质量治理及工艺 480 分
序号 1 1.0 检查项目 要紧材料出厂资料及试验资料 30分 钢筋、预拌〔商品〕混凝土、水泥、砂、石、砖、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;不完整或不规范1份扣0.5分。 灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分;不完整扣0.5分。 检查钢筋、水泥等材料跟踪治理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 分值 评分标准 检查要求 扣分 施工过程质量操纵与检测资料〔土建部分 90分〕 1.0.1 要紧原材料合格证明及检测报告 4 1.0.2 相关建筑装饰产品合格证 4 1.0.3 试件(块)相关试验报告 6 混凝土、砂浆配合比、试件〔块〕抗压、抗渗、抗冻检查相关试验报告 试验报告齐全、规范。钢筋连接〔焊接、机械连接〕 序号 检查项目 分值 评分标准 试验报告〔含试焊〕齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣0.5分;试块抗压强度无汇总表扣0.5分,强度未进行评定每项扣1分。 检查要求 扣分 1.0.4 土方回填试验报告 4 土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、通过设计图纸和会检纪要以及施工分层回填厚度、压实系数符合验收规范、设计要求,方案,检查旁站记录和试验报告等分层试验报告齐全。缺少1项扣1分;记录不完整1相关资料 处扣0.5分。 地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,全扣;缺少1项扣1分;记录不完整1处扣0.5分。 重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣1分。 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。 1.0.5 地基处理、基桩检测报告 4 1.0.6 结构实体检验用同条件养护试件强度检验 4 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7 1.1 1.1.1 结构实体钢筋爱护层厚度检验 隐藏工程验收记录 20分 地基验槽 4 结构实体钢筋爱护层厚度检验应有方案,检验合格点检查检验方案及钢筋爱护层厚度检率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣2.5分;验报告 抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。 勘察设计单位必须参加地基验槽隐藏验收,隐藏验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情形以及地下埋设物等情形 4 1.1.2 钢筋工程 4 钢筋工程隐藏验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;检查相关资料,核查记录份数与钢记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 筋施工质量检验批记录是否对应。 序号 1.1.3 1.1.4 检查项目 地下混凝土工程 防水、防腐 分值 4 4 评分标准 地下混凝土工程隐藏验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 防水、防腐隐藏验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐藏验收记录齐全、规范。缺少1份扣2分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查要求 检查地下混凝土工程隐藏验收记录 检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录 检查相关隐藏工程验收记录 扣分 1.1.5 1.2 1.2.1 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙 工程质量验评记录 10分 单位(子单位)工程质量验收记录及评定表 分部、分项、检验批工程质量验收记录 4 5 对比项目验收及评定范畴划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全、规范。缺少1份扣1分;检查相关资料 填写不规范1份扣0.5分。 分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。检查相关资料 缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 地下室防水成效检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 1.2.2 1.3 1.3.1 5 安全和功能检验资料及要紧功能检查记录 30分 屋面淋水或蓄水以及有防水要求的地面蓄水检验记录 地下室防水成效检查记录 水池满水试验记录 建〔构〕筑物垂直度、标高、全高测量记录 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 3 检查相关资料 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 3 3 3 3 检查地下室防水成效检查记录 消防水池、事故油池等池体满水试验记录齐全、规范。检查水池满水试验记录 缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 建〔构〕筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全、规检查相关资料 范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全、规范。检查相关检测报告 序号 检查项目 分值 评分标准 缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。 设计或规范要求进行沉降观测的建〔构〕筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 给水、采暖系统水压试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 检查要求 检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录 扣分 1.3.6 建〔构〕筑物沉降观测记录 3 1.3.7 1.3.8 1.3.9 给水、采暖系统水压试验记录 消防管道压力试验记录 建筑防雷接地装置检测记录 3 3 3 3 检查相关资料 消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;检查消防管道压力试验记录 记录填写不规范1份扣0.5分。 建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。 给水管道通水试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。 检查建筑防雷接地装置检测记录 检查生活管道冲洗记录 1.3.10 给水管道通水试验及冲洗消毒记录 2 2.0 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4 2.1 2.1.1 施工过程质量操纵与检测资料〔主设备出厂资料及试验资料 100分〕 要紧原材料合格证明文件 12分 硬母线、软导线、金具产品合格证 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证 电缆〔含附件〕以及防火阻燃材料产品合格证明文件 构支架产品合格证明文件 出厂试验报告 18分 主变压器出厂试验报告 3 主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告全扣,技术检查变压器、油浸高抗出厂报告;3 3 3 3 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分。 电力电缆〔含附件〕、操纵电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣0.5分。 构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。 检查合格证 检查合格证 检查合格证 检查合格证 序号 检查项目 分值 评分标准 参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。 大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录全扣,签证记录不完整扣1分。 要紧电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。 SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分;技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分。 管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分; 报告不规范1份扣0.5分。 检查要求 换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告 检查签证记录 检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告 检查SF6气体出厂试验报告 扣分 2.1.2 大型设备运输冲撞记录报告及签证 4 2.1.3 要紧电气设备出厂试验报告 8 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 SF6气体出厂试验报告 施工试验报告或检测报告 48分 管形母线氩弧焊接试验报告 耐张线夹液压试验报告 3 4 4 检查管形母线氩弧焊接试验报告 耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;检查耐张线夹液压试验报告 报告不规范1份扣0.5分。 变压器〔高抗〕油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣检查相关油试验报告 1分;报告不规范1份扣0.5分。 电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 爱护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 检查试验报告 检查调试报告 2.2.3 变压器〔高抗〕油取样试验报告 4 2.2.4 2.2.5 2.2.6 电气一次设备交接试验报告 爱护调试报告 通信、自动化调试报告 5 5 5 通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;检查通信、自动化调试报告 报告不规范1份扣0.5分。 序号 2.2.7 检查项目 测量盘表校验报告 分值 4 评分标准 测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。 变压器〔电抗器〕器身检查隐藏前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣,缺少1份扣1分。 检查要求 检查盘表校验报告 扣分 2.2.8 变压器、电抗器相关签证 4 检查变压器、电抗器相关签证 2.2.9 充油设备瓦斯继电器校验报告 4 4 检查瓦斯继电器校验报告 2.2.10 绕组温度计、油温度计校验报告 SF6气体注入封闭式组合电器前的复检2.2.11 报告 2.3 2.3.1 隐藏工程验收记录 12分 主接地网工程 绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告全扣,检查绕组温度计、油温度计校验报缺少1份扣1分。。 告 SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣2分。 主接地网工程隐藏验收应按照区域和施工时刻进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 避雷针等专用接地装置应进行隐藏验收,记录齐全、规范。缺少1处隐藏验收记录扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 检查SF6气体复检报告 5 3 检查主接地网工程隐藏验收记录 2.3.2 专用接地装置 3 检查施工图纸设计相关接地要求及隐藏验收记录 2.3.3 2.3.4 2.4 直埋电缆 封闭母线 工程质量验评记录 10分 3 3 直埋电缆隐藏验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;检查相关资料 记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 封闭母线隐藏前检查〔签证〕记录齐全、规范。缺少检查相关资料 1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。 序号 2.4.1 2.4.2 3 3.0 3.0.1 3.0.2 3.0.3 检查项目 单位工程质量验收记录及评定表 分部、分项工程质量验评记录 现场实物质量〔土建部分 160分〕 土建部分通用条款 25分 要紧建筑墙体裂缝 屋面渗〔积〕水、墙面渗水 场地 分值 5 5 评分标准 单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。 检查要求 检查相关资料 扣分 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;检查相关资料 填写不规范1份扣0.5分。 6 4 2 裂缝1处扣3分 有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。 标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分。 场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平坦,砌筑砂浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分;其他1处不符合扣0.5分。 设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建〔构〕筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。 建〔构〕筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工全扣;局部修饰或返工1处扣1分。 现场实物检查 现场实物检查 检查配电装置场地等 3.0.4 站区场地排水 2 现场实物检查 3.0.5 建〔构〕筑物之间变形缝设置 3 现场实物检查 3.0.6 成品修饰 6 现场实物检查 3.0.7 3.1 3.1.1 主变、高抗事故油池 混凝土工程 11分 混凝土面层 2 油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,现场实物检查 粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。 混凝土表面平坦密实、色泽平均,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平坦无粉刷。1项不符合 3 现场实物检查 序号 检查项目 分值 扣0.5分。 评分标准 混凝土基础符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。 爱护帽符合设计要求,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.1.2 3.1.3 混凝土基础 爱护帽 3 2 现场实物检查 现场实物检查 3.1.4 大体积基础 3 主变、GIS基础无裂缝,顶面平坦无积水,预埋件位置正确,采纳热镀锌处理,变形缝符合要求,平坦度、现场实物检查 标高符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。 钢结构法兰接触面结合紧密,螺栓紧固符合设计和规范要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整现场实物检查 体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。〔H1为钢结构整体高度〕1处不符合扣0.5分。 焊缝高度、长度符合规范,焊缝平均,无咬边、夹渣、现场实物检查 气孔等现象。1处不符合扣0.5分。 钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分。 螺栓无漏装,螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.2 钢结构工程 12分 3.2.1 钢结构厂房 2 3.2.2 3.2.3 钢结构焊接 钢结构横梁或桁架 1 2 3.2.4 钢构架螺栓 2 现场实物检查 3.2.5 3.2.6 构支架 钢构架柱轴线的垂直度 1 2 表面洁净,无焊疤、污染,镀锌平均美观、无脱落、现场实物检查 起皮。1处不符合扣0.5分。 构架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于25mm;支现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 架垂直度偏差小于H2/1000mm,且不大于10mm。〔H2为构支架整体高度〕1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.3 砌筑工程 12分 清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝平均、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄平均,水平灰缝厚度宜为8-12mm;现场实物检查 伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。 围墙表面平坦度偏差≤2mm。1处不符合扣0.5分。 围墙垂直度偏差≤3mm。1处不符合扣0.5分。 围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。 3.3.1 清水墙体砌筑 5 3.3.2 3.3.3 3.3.4 围墙平坦度 围墙垂直度 围墙的伸缩缝 1 1 2 用2m靠尺和塞尺,现场检查许多于2 处 用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处 现场实物检查 3.3.5 挡土墙 2 沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定;块石挡土墙勾缝美观,伸缩缝与围墙伸缩缝一致。1处不符现场实物检查 合扣0.5分。 止水带设置合理,位置与围墙伸缩缝一致。1处不符合扣0.5分。 电缆沟道截面〔沟壁之间〕尺寸偏差≤20mm。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.3.6 3.4 3.4.1 3.4.2 防洪墙 电缆沟道、支架、盖板 9分 电缆沟道截面〔沟壁之间〕尺寸偏差 电缆沟结构 1 2 2 现场实物检查 电缆沟结构平坦密实、排水坡度正确,无积水、杂物,现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.4.3 电缆沟盖板 2 电缆沟盖板铺设平坦、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板,盖板表面平坦,无损害、脱皮、露筋、现场实物检查 裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。 电缆沟压顶沟沿〔顶〕高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。1处不符合扣0.5分。 支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求;遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.4.4 电缆沟压顶 1 3.4.5 3.5 电缆沟支架及接地 道路 6分 混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道 2 现场实物检查 3.5.1 2 混凝土路面、沥青混凝土路面和巡视小道平坦密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接现场实物检查 缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分。 道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破旧,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层现场实物检查 间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。 道路表面平坦度偏差≤5mm。1处不符合扣0.5分。 道路宽度偏差±20mm。1处不符合扣0.5分。 表面平坦无裂缝、无沉陷,分隔缝设置合理。1处不符合扣0.5分。 用靠尺、塞尺现场实物检查 用钢卷尺现场实物检查 现场实物检查 3.5.2 道路的道牙石(侧石、缘石) 1 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 道路表面平坦度 道路宽度 混凝土散水 抹灰工程 10分 1 1 1 序号 3.6.1 3.6.2 检查项目 抹灰工程的基层与墙体处理 分格缝(条) 分值 3 3 评分标准 抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分。 分格缝(条)设置合理,宽、深平均;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。 滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分。 抹灰工程的立面垂直度、表面平坦度符合规范,阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分。 检查要求 现场实物检查 现场实物检查 扣分 3.6.3 滴水线(槽) 2 现场实物检查 3.6.4 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 抹灰工程的立面垂直度、表面平坦度 门窗工程 16分 门窗安装 框、扇安装 窗框 推拉窗 门窗配件 2 用靠尺、塞尺现场实物检查 2 1 2 1 2 门窗安装牢固,采纳外开窗时采取加强牢固窗扇的措现场实物检查 施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。 框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分。 窗框与墙体间无渗漏,密封胶严密、平直、美观。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 现场实物检查 推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。现场实物检查 1处不符合扣0.5分。 门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分。 临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起运算不应低于800mm。1处不符合扣0.523.7.6 门窗玻璃 2 现场实物检查 3.7.7 临空的窗台 2 现场实物检查 序号 检查项目 分值 分。 评分标准 门窗套表面应平坦、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分。 检查要求 扣分 3.7.8 3.8 门窗套 吊顶工程 2分 4 现场实物检查 3.8.1 饰面、压条安装 2 饰面表面洁净、色泽一致,平坦,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平坦,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置和谐美观;表面平坦度、现场实物检查 接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定承诺值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 饰面板〔砖〕表面应平坦、色泽一致,无裂痕和缺损,洁净无泛碱;接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线〔槽〕应顺直,坡度应符合设计要求;整砖套现场实物检查 割吻合,边缘应整齐;墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 涂层饱满平均、色泽一致、粘贴牢固,表面平坦,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。 装饰线、分色线直线度承诺偏差≤1mm。1处不符合扣0.5分。 3.9 饰面板(砖)工程 2分 3.9.1 饰面板〔砖〕 2 3.10 涂饰工程 5分 3 现场实物检查 3.10.1 涂层施工 3.10.2 装饰线、分色线 3.11 防水工程 6分 2 重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查 序号 3.11.1 屋面防水工程 检查项目 分值 3 评分标准 排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处渗漏扣2分,1处不符合扣0.5分。 检查要求 现场实物检查 扣分 3.11.2 有防水要求的建筑地面 3 现场实物检查 3.12 室内地面、楼面工程 10分 2 混凝土面层原浆收光,面层平坦,不得有空鼓、裂缝、重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且脱皮、起砂或二次涂抹;面层承诺偏差符合规范要求。拉5米线和钢尺检查 1处不符合扣0.5分。 水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布平均,表面平坦光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层承诺偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查 3.12.1 混凝土面层 3.12.2 水磨石地面面层 2 3.12.3 自流坪面层 2 自流坪光滑平坦,颜色平均一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层承诺偏差符合规拉5米线和钢尺检查 范要求。1处不符合扣0.5分。 地砖洁净、平坦、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、平均、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且缺楞等缺陷;表面平坦度、高低差等偏差值符合验收拉5米线和钢尺检查 规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层承诺偏差符合规范要求。1处 3.12.4 地砖面层 2 序号 检查项目 分值 不符合扣0.5分。 评分标准 活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平坦度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层承诺偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.12.5 活动地板(防静电地板)复合地面 2 重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查 3.13 楼梯、栏杆、平台工程 8分 护栏安装牢固,焊缝饱满平均,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm用钢尺检查 高度内设置有与平台整体施工的挡板。1处不符合扣1分。 栏杆高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内设置有与平台整体施工的挡板。楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差≤3mm。1处不符合扣1分。 楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。 建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地可靠、明显。1处不符合扣0.5分。 3.13.1 护栏安装 2 3.13.2 楼梯栏杆 2 用钢尺检查 3.13.3 楼梯踏步和台阶 2 现场实物检查 3.13.4 建筑物垂直爬梯安装 3.14 给排水、消防及采暖工程 10分 2 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 检查要求 扣分 3.14.1 管道施工 2 建、构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平坦;生活污水管上设置检查口和清扫口;现场实物检查 伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣0.5分。 箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;阀门中心距箱侧面为140mm±5mm,距箱后内表面为100mm±5mm。1处不符合扣0.5分。 消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.14.2 消火栓安装 1 3.14.3 消防系统和消防器材配置 2 现场实物检查 3.14.4 火灾报警系统 2 火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐美观,符合规范、设计要求。1处不符合扣现场实物检查 0.5分。 雨水泵站结构牢固,泵站设施齐全,无结露、运行良好。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 3.14.5 雨水泵站 1 3.14.6 雨水斗、管 3.15 通风与空调工程 6分 2 雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,现场实物检查 雨水管与散水为柔性连接。1处不符合扣0.5分。 管道排列合理整齐,支吊架牢固、整齐,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分。 空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水有组织排放。1处不符合扣0.5分。 GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等存在有害气体的房间应有通风装置,风机传动装置的外露部位以及直 3.15.1 管道、支吊架 3.15.2 空调系统 3.15.3 通风装置 2 2 2 现场实物检查 现场实物检查 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或采纳其他安全措施,并符合设计和规范要求。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 3.16 建筑电气安装工程 10分 1 接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣现场实物检查 0.5分。 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体〔外壳〕必须接地;配电箱的底座、爱护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接现场实物检查 续导体;金属电缆支架、电缆导管接地可靠;接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。1处不符合扣0.5分。 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采纳专用接地螺栓可靠接地并有明显标识;户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管现场实物检查 的接地可靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差≤5mm;有防爆要求的房间应采纳防爆灯具。1处不符合扣0.5分。 插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的操纵开关应设置在室外;同一墙面的开关、插座面板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分。 灯具基础应高出地面100mm,排列整齐;灯具应固定 3.16.1 接地或接零 3.16.2 设备及支架接地 3 3.16.3 灯具及附件安装 2 3.16.4 开关插座安装 2 现场实物检查 3.16.5 基础与灯具 2 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 牢靠;金属外壳有明显接地且标识规范清晰;同列灯具排列整齐划一,高低相同。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4 4.0 现场实物质量〔电气安装部分 130分〕 电气部分通用条款 24分 设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致〔2-3扣〕,销针开口应大于60度,设备安装无垫片〔设备自身调整垫片除外〕,在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片1类扣2分;其他1处不符合扣0.5分。1处不符合扣0.5分。 4.0.1 设备安装 4 现场实物检查 4.0.2 设备本体连接电缆 4 设备本体连接电缆防护符合规范〔户外安装不外露〕,电缆爱护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观;沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,现场实物检查 无压痕及死弯,固定牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。 充油设备无渗漏油,充气设备压力正常。设备漏油全扣;渗油1处扣2分,压力不正常扣1分。 现场实物检查 4.0.3 充油〔充气〕设备油 4 4.0.4 接地装置 4 接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范,接地标识涂刷规范;户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个需要接地现场实物检查 的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规范要求, 螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、爱护室应合理设置试验接地端子并应有爱护措施,接地端子标识清 序号 检查项目 分值 评分标准 晰、美观。1处不符合扣0.5分,1项不符合可累计扣3分。 重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、可靠〔户外采纳热镀锌螺栓或铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60 mm不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4×M10〕。1项不符合扣2分。 检查要求 扣分 4.0.5 设备接地连接 4 现场实物 检查断路器、互感器、避雷器等设备及其构支架 4.0.6 特定接地连接 4 构支架及爬梯接地可靠,关于插入式爬梯应采纳焊接或跨接方式保证其可靠接地,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应采纳焊接或跨接方式保证其有现场实物检查 效雷电流通道;变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加爱护措施。1项不符合扣1分。 接地位置符合规范和产品要求;本体、中性点系统〔包括接地开关、电抗器、避雷器等设备与接地网的连接〕接地应采纳两根符合规格要求的接地体连接到接地网不现场实物检查 同网格;铁芯、夹件接地连接可靠,工艺美观。本体、变压器、电抗器本体〔中性点〕 中性点系统未接地全扣,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣1分。 附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器现场实物检查 4.1 主变压器、油浸电抗器系统设备安装 8分 4.1.1 本体及中性点系统 2 4.1.2 附件安装 3 序号 检查项目 分值 评分标准 运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范畴;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分。 检查要求 扣分 4.1.3 调压装置、绕组温度计和油温温度计 3 调压装置档位远方就地显示一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在范畴内。调压装置档位指示现场实物检查 就地和远方不一致扣2分;温度计指示超出误差范畴〔超过3℃〕1处扣1分。 支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓高度一致、露扣长度一致、有防松措施,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀;操作机构液压系统操作压力现场实物检查 正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示正确,SF6〔绝缘气体〕压力正常。1处不符合扣0.5分。 支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1处不符现场实物检查 合扣1分。 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设计和产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;现场实物检查 分、合闸位置正确、接触可靠。1处不符合扣0.5分。 支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地刀与支架无辅助接地1处扣1分;其他1处不符现场实物检查 合扣0.5分。 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈现场实物检查 4.2 断路器安装 6分 4.2.1 支架与本体安装 3 4.2.2 4.3 4.3.1 接地 隔离开关安装 4分 支架、本体、地刀及机构安装 3 2 4.3.2 4.4 4.4.1 接地 2 互感器安装〔含电容式电压互感器和耦合电容器〕 2分 本体安装及接地 2 序号 检查项目 分值 评分标准 蚀;本体接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣1分;其他1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.5 避雷器安装 4分 支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力开释口安装方向合理;在线监测装置与避雷器连接导体规格符合现场实物检查 要求,连接、固定可靠;均压环应安装牢固、平坦,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣0.5分。 避雷器支架接地可靠、美观。1处不符合扣1分。 现场实物检查 4.5.1 本体安装 2 4.5.2 4.6 4.6.1 4.7 4.7.1 接地 支柱绝缘子安装 2分 安装 软母线、引下线及跳线安装 8分 导线外观及压接 2 2 支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求;屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺现场实物检查 损害。1处不符合扣0.5分。 导线无松散、断股及损害;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不现场实物检查 符合扣1分。 绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致,闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣0.5分。 三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。1处不符合扣0.5分。 引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处 2 4.7.2 绝缘子串及金具 2 现场实物检查 4.7.3 4.7.4 软母线安装 引下线及跳线安装 2 2 现场实物检查 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无损害、变形;尾线朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分;其他不符合1处扣0.5分。 检查要求 扣分 4.8 管母线及矩形母线安装 8分 焊接接口躲开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边缘距离≥100mm;管母接头处应按照设计要求加工补强孔;焊接工艺良好。1处不符合扣0.5分。 4.8.1 母线加工和焊接 2 现场实物检查 4.8.2 绝缘子及及金具 2 绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应现场实物检查 齐全和可靠;均压环、屏蔽罩完整、无变形。1处不符合扣0.5分。 管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,现场实物检查 挠曲度符合设计及规范要求,封端球应刷相色漆并在低端位置打排水孔。1处不符合扣0.5分。 连接面处理和螺栓紧固符合规范要求,设备端子无损害、变形,母线的伸缩和固定符合设计规范要求;相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内,应错开间隔安装;硬现场实物检查 母线接头加装绝缘套后,应在绝缘套下凹处打排水孔。1处不符合扣0.5分。 外观无机械损害,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合 4.8.3 管形母线安装及调整 2 4.8.4 矩形母线安装 2 4.9 4.9.1 封闭式组合电器安装 10分 本体安装 6 现场实物检查 序号 检查项目 分值 评分标准 闸指示正确;气室隔断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他1处不符合扣0.5分。 相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承担感应入地电流的连通导体连接可靠〔包括三相汇流母线连接〕,工艺美观,标识清晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直截了当连通导体扣4分;其他1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.9.2 接地 4 现场实物检查 4.10 站用配电装置、直流系统、UPS电源安装 12分 呼吸器性能良好,运行正常;调压装置档位就地和远方一致;温度计显示正确,就地和远方指示值误差在3℃现场实物检查 范畴内;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣0.5分。 铁芯只能有一点接地,且接地可靠;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点可靠接地。现场实物检查 1处不符合扣0.5分。 屏柜内电源侧进线接线正确,负荷侧出线应接在动触头接线端;屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及现场实物检查 连接箱〔桥〕接地可靠,箱〔桥〕间连接处应短接。1处不符合扣0.5分。 外观无损害、裂纹;高低一致,排列整齐、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;蓄电池编号齐全、清晰,连接线及采样线接线正确、美观;现场实物检查 极性标识正确;两组蓄电池间应有防火隔爆措施。蓄电池损害、裂纹、无防火隔爆措施1项扣4分;其他1 4.10.1 油浸站用变压器 3 4.10.2 干式站用变压器 2 4.10.3 屏柜安装及接线 3 4.10.4 蓄电池 4 序号 4.11 检查项目 分值 处不符合扣0.5分。 评分标准 检查要求 扣分 电抗器、电容器组安装〔含串联补偿装置〕 6分 金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破旧,金属法兰无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水现场实物检查 平面上,斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品说明书要求。1处不符合扣0.5分。 电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求〔如不导磁的升高座〕;电容器外观无破旧、锈蚀和变形,电容器无渗漏,编号齐现场实物检查 全清晰,电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地可靠。 1处不符合扣0.5分。 固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路;电抗器底座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路;闭合导体围栏与电抗器距离符合设计现场实物检查 要求;其他各个接地部位可靠〔电容器组、附属设备、网门等〕,接地标识清晰。1处不符合扣0.5分。 外观无损害、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,关闭严密;屏柜与基础型钢采纳螺栓固定,螺栓紧固牢靠、无锈蚀,基础型钢有明显可靠接地;操纵、爱护、现场实物检查 自动化及直流成列屏柜屏面平坦,相邻屏柜间隙≤2mm;屏柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的4.11.1 支架〔平台〕 2 4.11.2 本体安装 2 4.11.3 接地 2 4.12 屏柜、端子箱、就地操纵柜安装 4分 4.12.1 屏柜、端子箱、就地操纵柜安装 2 序号 检查项目 分值 评分标准 防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.12.2 接地与封堵 2 屏柜、端子箱、就地柜与接地网直截了当接地可靠;配电、操纵、爱护用的屏〔柜、箱〕及操作台等的金属框架和底座接地可靠;装有电气元件的可开启的屏现场实物检查 柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观。1处不符合扣0.5分。 电缆支架焊接〔螺栓连接〕牢固、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理,螺栓穿向及跨接符合规范;现场实物检查 金属电缆支架、桥架均应有良好的接地。1处不符合扣0.5分。 电缆爱护管安装牢固美观,爱护管直径、弯曲半径符合规范、无锈蚀,与操作机构箱交接处设置合理,封现场实物检查 堵严密,管口光滑无毛刺;金属软管与设备固定牢固;金属电缆爱护管可靠接地。1处不符合扣0.5分。 电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范,电缆下部距离地面应大于100mm;动力电缆与操纵电缆不应同层敷设,同层敷设时应装设防火隔板;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清晰;直埋电缆在现场实物检查 直线段每隔50-100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,交流单芯电缆不得采纳钢管爱护;户外安 4.13 全站电缆施工、二次接线安装 20分 4.13.1 电缆支架、桥架 2 4.13.2 电缆爱护管 3 4.13.3 电缆敷设 4 序号 检查项目 分值 评分标准 装施工电缆不外露。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.13.4 电缆二次接线 6 端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐,且应高出屏底部100mm及以上;二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧;多股铜芯线应搪锡或压接线鼻子处理;一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺美观;现场实物检查 电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘爱护;电流回路中性点接地符合反措要求。电流回路中性点接地不符合反措要求扣3分;其他1处不符合扣0.5分。 备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采纳单根压接接至接地排,采纳多根压接时根数不宜过多、压接牢固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电缆头通过零序电流互感器时,接地线应采纳绝缘导线。1处不符合扣0.5分。 4.13.5 备用芯及屏蔽连接 3 现场实物检查 4.13.6 电缆防火封堵 2 电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部阻碍着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成现场实物检查 严峻事故的电缆线路,必须按设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施或防火墙不满足设 序号 检查项目 分值 评分标准 计和规范要求1处扣1分;封堵不严密或工艺不美观1处扣0.5分。 检查要求 扣分 4.14 通信系统设备安装 8分 瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线采纳截面不2小于16mm的铜导体。1处不符合扣0.5分。 4.14.1 通信一次设备安装 2 现场实物检查 4.14.2 载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装 1 载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠,现场实物检查 符合规范和设计要求。1处不符合扣0.5分。 在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采取爱护措施;数字配线架中跳线整齐;所有数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯走线合理,排列整齐并挂牌;同轴电缆与电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固;操纵台内部的电源线、网络连线、现场实物检查 视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定可靠,余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观,余缆线盘与架构应有隔离措施。 1处不符合扣0.5分。 电缆的屏蔽层应两端接地;关于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等爱护接地应统一现场实物检查 接在柜内的接地母线上,并必须用的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地可靠。1处不符合扣0.5分。 4.14.3 电缆及光缆敷设与接线 3 4.14.4 接地 2 4.15 视频监视系统及越界报警系统安装 6分 序号 检查项目 分值 评分标准 机架安装竖直平稳,接地可靠,不得利用避雷针、带避雷线的杆塔作为视频探头的支架;摄像机镜头安装数量、位置、高度及与带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动灵活无卡阻,摄像机应有编号。1处不符合扣0.5分。 检查要求 扣分 4.15.1 机架及摄像机镜头安装 2 现场实物检查 4.15.2 缆线敷设及连接 2 缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗现场实物检查 干扰功能,两端余度适当,标牌正确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5分。 系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、可靠。1处不符合扣0.5分。 现场实物检查 4.15.3 越界报警系统 2 附表C-3-3
110〔66〕千伏新建变电站达标投产和优质工程标准评分表-要紧技术经济功能指标 80 分
序号 1 检查项目 要紧技术经济功能指标 80分 分值 评分标准 检查要求 扣分 1.1 静态投资 6 静态投资操纵在批准概算内。静态投资每超出1%扣1分。 查工程结算资料 1.2 因设计缘故造成的设计变更费用 4 不得发生因设计差错、量差、漏项造成的设计变更费超过5000元/项。造成5000元/项的缺失1项扣1分。 检查竣工决算资料及设计变 更文件 1.3 操纵电缆 6 操纵电缆消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。 检查工程结算及概算资料 1.4 接地材料/长度 5 接地材料消耗量不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。 检查工程结算及概算资料 1.5 地基处理方案和费用 5 地基处理方案和费用不超过工程概算。工程结算量与工程概算比较,每超过2%扣1分。 检查工程结算及概算资料 序号 检查项目 分值 评分标准 占地面积不超过通用设计指标。工程投资超过通用设计指标1项扣1分。 检查要求 检查竣工图及现场建筑占地情形 扣分 1.6 变电站占地面积 5 1.7 变电站建筑使用率 5 建筑使用率不超过通用设计指标。建筑使用率小于78%全扣。 检查竣工图及现场建筑使用情形 1.8 建筑工程装饰及〝两型一化〞应用 4 建筑工程装饰不超过初步设计审批文件操纵标准,现场实物检查,查看施工严格贯彻〝两型一化〞应用标准。超过审批文件操图是否与初步设计审批纵标准全扣,〝两型一化〞应用1项不符合扣1分。 文件一致 1.9 标准工艺应用率 4 标准工艺应用率≥95%。标准工艺应用率每降低1%扣1分。 检查标准工艺应用策划、考核、评判、验收资料及现场实物 1.10 观感得分率 4 项目设定观感得分率≥90%,观感得分率应大于等于项目设定观感得分率。观感得分率小于90%全扣;观感得分率小于项目设定观感得分率,每降低1%扣1分。 继电爱护正确动作率100%。每降1%扣1分。 远动装置投入率≥98%。每降1%扣1分。 遥测信号合格率≥98%。每降1%扣1分。 遥信正确动作率≥98%。每降1%扣1分。 核对相关资料实物检查 1.11 1.12 1.13 1.14 继电爱护正确动作率 远动装置投入率 遥测信号合格率 遥信正确动作率 4 4 4 4 查运行记录 查运行记录 查运行记录 查运行记录 序号 1.15 1.16 1.17 1.18
非打算停运 重复打算停运 检查项目 分值 4 4 4 4 发生事故和一类障碍 质量总体考核 评分标准 不发生工程质量缘故导致的变压器、封闭式组合电器、断路器非打算停运。发生1次扣2分。 不发生工程质量缘故导致的主设备重复打算停运。变压器、GIS组合电器、断路器发生1次扣2分,其他设备发生1次扣1分。 不发生工程质量缘故导致的一类障碍。发生一类障碍扣2分。 质量工艺无普遍同类缺陷、质量通病,设备无家族性缺陷。不符合每类扣5分。 检查要求 查运行和可靠性记录 查运行和可靠性记录 查运行和可靠性记录 查验收报告、实物及统计结果 扣分
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