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审计工作底稿

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审计工作底稿

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项目名称 审计(调查)事项 采购 审计人员 编制日期 审计过程:检查财务账册和相关资料、询问有关人员。 审计认定的事实摘要及审计结论:2014年 月,购买电脑等办公设备万元,均未经采购。违反了违反了《中华人民共和国采购法》第二条第一款“本法所称采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”和《淮南市市级2013-2014集中采购目录及限额标准》的规定。 审核意见: 审核人员 审核日期 附件: 页

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